会上,法务审计与风控部就内控建设、合规风险管理方面提出了精益管理提升的工作要求。
会议要求,2023年要重点完成以下工作任务:一是高标准严要求开展自查自纠工作;二是举一反三做好2022年内控评价整改;三是贯彻落实重大经营风险事件报告制度,完善重大重要风险预警监控机制。
会议强调,要提高站位,扎实推进合规管理、全面风险管理、内控工作建设:一是要举一反三、以问题为导向,通过内控缺陷整改全面提升内控管理水平;二是要合规经营、防住风险,坚决抓好职责范围内合规与风险的业务防线;三是要以查促改、以查促管,加强内控与合规的自查、检查、互查,不断提升风险防范能力。